1С:Управление холдингом для телекоммуникационной компании
Описание
Компания АО «РТКомм.РУ», созданная в 2000 году, является лидером российского рынка телекоммуникаций и центром компетенций по спутниковой связи в группе компаний «Ростелеком».
Цели и задачи:
Повышение эффективности бюджетного процесса посредством автоматизации за счет:
• ВРЕМЯ: сокращения сроков подготовки бюджетов и отчетов об исполнении;
• КАЧЕСТВО: повышения качества планирования;
• UpToDate: координации планирования на уровнях ДЗО и ЦФО.
• Проведение обследования, разработка и согласование Технического задания;
• Определение оптимального подхода к реализации модели с учетом специфики системы;
• Подготовка и нормализация НСИ;
• Реализация и тестирование проектных решений;
• Разработка проектной документации и проведение обучения пользователей;
• Миграция данных;
• Запуск разработанных решений в опытную эксплуатацию на периметре автоматизации.Ограничения:
• Сроки – 4 месяца
• Определенный уровень гибкости системы
Функциональное покрытие системы
Автоматизированная система бюджетного управления ГК «РТКомм» предназначена для обеспечения информационного обслуживания ключевых участников бюджетного процесса ГК «РТКомм» и автоматизации следующих бизнес-процессов бюджетирования:
формирование бюджетов компаний ГК «РТКомм»;
согласование и утверждение бюджетов
согласование и сверка ВГО
формирование консолидированных бюджетов ГК «РТКомм»
формирование отчетов об исполнении бюджетов на основании данных
учетных систем
проведение план-фактного анализа и составление аналитической отчетности
Этапы проекта
Обследование и анализ методологической модели
• Определены и формализованы основные бизнес-процессы;
• Определен состав участников и роли;
• Определен состав бюджетной модели и состав аналитических измерений;
• Разработано и согласовано техническое задание.
Проектирование структуры НСИ и модели в системе
• Определен состав справочников и реквизитный состав;
• Определен состав показателей бюджетов;
• Согласован проект бюджетной модели с системе
Разработка и настройка функционала
• Настройка процессов и ролей пользователей;
• Настройка правил расчетов бюджетной модели;
• Настройка аналитической отчетности;
• Настройка интеграции и правил обмена с учетной системой;
• Прочие работы по адаптации функционала в соответствии с требованиями.
Тестирование и обучение
• Разработаны пользовательские инструкции, программа обучения
• Проведено обучение пользователей
Миграция данных и ввод в эксплуатацию
• Загружены утвержденные справочники и классификаторы:
• Загружены данные:
• фактическое исполнение за январь-август 2016 года,
• прогноз на сентябрь – декабрь 2016 года.
• Система введена в промышленную эксплуатацию.
Цель: обеспечить гибкость настроек модели и возможность сопровождения модели методологами
Подход: максимальная декомпозиция бюджетной модели по аналитическим признакам и перенос составных частей на уровень аналитических раскрытий в системе.
До 3х аналитик на уровне одного справочника.
Принципы:
• единый экономический смысл или функциональное направление;
• единая логика расчетов.
Трудности реализации проекта и векторы развития
• Сжатые сроки;
• 80% покрытие типовым функционалом + 20% необходимость доработок под специфику;
• Изменение НСИ и корректировка бюджетной модели на этапах реализации проекта;.
• Скользящее Бюджетирование
• Автоматизация инвестиционного планирования/интеграция с текущей ексель моделью
• Внедрение модуля Закупки
Подробности
Проблемы
Децентрализация информационных систем
Бизнес задачи
Сокращение затрат
Повышение продуктивности персонала
Безопасность и непрерывность бизнеса
Улучшение обслуживания клиентов
Бизнес отчетность
Управление финансами